Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív Faktur, zmluv, objednávok

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.01.2025

DF2024/71155

rozvoz stravy za 10/2024

100,80 EUR

Milena Krištofová registrovaný sociálny podnik, 29. augusta 2033/104, 038 52 Sučany

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71154

nálepky-kamerový systém-20ks

96,00 EUR

Tlačiareň P+M, Budovateľská 1672/16, 03853 Turany

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71153

elektrina-tenisové kurty 10/2024

26,82 EUR

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o., Pribinova 40, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71152

detský kódovací vláčik-4ks-predškoláci

676,00 EUR

Unikor trade, Hlavná 304/9, 034 91 Ľubochňa

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71151

inžinierska činnosť-dom Ď.Langsfelda

150,00 EUR

Arch trade, Priehradná 2292/14, 036 01 Martin

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71150

tonery-2ks-MŠ

195,95 EUR

Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71149

upratovacie práce BD Hradiská, 10/2024

304,00 EUR

La casa, s.r.o., Červenej armády 1029/2, 038 53 Turany

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71148

servis výťahov v MŠ 10/2024

36,00 EUR

Elbe Výťahy, Kozmonautov 4826/35, 036 01 Martin

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71147

potraviny MŠ

56,43 EUR

Poľnohosp.družstvo Gader, Blatnica, 03815 Karlová

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71146

potraviny MŠ

76,97 EUR

Fatra TIP s.r.o., Košúty II, 036 01 Martin

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71145

potraviny MŠ

375,83 EUR

ASTERA, s.r.o., Stromová 5, 91101 Trenčín

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71144

servisná zmluva 10/24

478,34 EUR

Ján Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71143

SOU-servisná zmluva 10/2024

164,27 EUR

Ján Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71142

rozvoz obedov za 10/2024

32,20 EUR

Školská jedáleň Vrútky, M.R.Štefánika, 038 61 Vrútky

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71141

nastavenie kamerového systému

40,00 EUR

Adam Holík - MARTINALARM, Štúrova 1470/26, 038 52 Sučany

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71140

vodárenské práce-pri Váhu 3

300,00 EUR

Jozef Dančo, Čsl.brigády 34, 038 61 Vrútky

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71139

telefony-mobily za 10/2024

39,91 EUR

Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6, 81762 Bratislava

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71138

licenčný poplatok-redak.systém od 1.11.do 31.10.25

598,80 EUR

Galileo Corporation, Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71137

prenájom úradnej tabule-11/2024

339,60 EUR

Galileo Corporation, Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71136

SOU+Obec-telefony 11/2024

709,40 EUR

Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71135

káva-repre

134,90 EUR

Xcoffee s.r.o., Zimná 209/73, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71134

prevádzka kotolne BD Hradiská,10/2024

50,00 EUR

STEFE Martin, a.s., Východná 14, 036 01 Martin

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71133

plastové nádoby 120l-30ks

919,32 EUR

Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 03601 Martin

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71132

rozvoz stravy 10/2024

64,03 EUR

OREA-LB,s.r.o., Ď.Langsfelda 3 3, 038 52 Sučany

Obec Sučany

28.01.2025

DF2024/71131

odvoz VKK-zberný dvor,cintorín

240,00 EUR

Martin Slobodník, Tehelná 1235/3 Sučany

Obec Sučany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: