Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/70656
- Popis plneniaSOU+Obec-telefóny za 07/2023
- Cena593,74 EUR
- Dátum doručenia10.7.2023
- Dátum splatnosti20.7.2023
- Dátum úhrady19.7.2023
- Dátum vystavenia6.7.2023
- Dátum zverejnenia13.11.2023
- OdberateľObec Sučany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
- IČO35697270
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web