Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70652

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70652
  • Popis plnenia
    vrecia čierne,vrecká kôš
  • Cena
    429,40 EUR
  • Dátum doručenia
    7.7.2023
  • Dátum splatnosti
    21.7.2023
  • Dátum úhrady
    19.7.2023
  • Dátum vystavenia
    7.7.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TREBOR s.r.o., Galvaniho 2/A, 810 00 Bratislava
  • IČO
    36406767
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web