Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/71203
- Popis plneniaservisná zmluva 11/23
- Cena430,34 EUR
- Dátum doručenia5.12.2023
- Dátum splatnosti15.12.2023
- Dátum úhrady13.12.2023
- Dátum vystavenia5.12.2023
- Dátum zverejnenia25.1.2024
- OdberateľObec Sučany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJán Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
- IČO50206648
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web