Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/71167
- Popis plneniaSOU-hygienické potreby
- Cena13,70 EUR
- Dátum doručenia1.12.2023
- Dátum splatnosti10.12.2023
- Dátum úhrady5.12.2023
- Dátum vystavenia30.11.2023
- Dátum zverejnenia25.1.2024
- OdberateľObec Sučany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPAPERA s.r.o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
- IČO46082182
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web