Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/70950
- Popis plneniaSOU-servisná zmluva 9/23
- Cena198,40 EUR
- Dátum doručenia5.10.2023
- Dátum splatnosti13.10.2023
- Dátum úhrady17.10.2023
- Dátum vystavenia3.10.2023
- Dátum zverejnenia25.1.2024
- OdberateľObec Sučany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJán Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
- IČO50206648
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web