Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/70667
- Popis plneniaSOU-servisná zmluva 6/23
- Cena223,16 EUR
- Dátum doručenia11.7.2023
- Dátum splatnosti19.7.2023
- Dátum úhrady17.7.2023
- Dátum vystavenia9.7.2023
- Dátum zverejnenia13.11.2023
- OdberateľObec Sučany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJán Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
- IČO50206648
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web