Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/70422
- Popis plneniahygienické potreby
- Cena48,67 EUR
- Dátum doručenia12.5.2023
- Dátum splatnosti15.5.2023
- Dátum úhrady15.5.2023
- Dátum vystavenia30.4.2023
- Dátum zverejnenia31.7.2023
- OdberateľObec Sučany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľILLE - Papier- Service SK spo. s.r.o, Lichardova 16, 90901 Skalica
- IČO36226947
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web