Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/70402
- Popis plneniaSOU+Obec-telefóny za 05/2023
- Cena529,93 EUR
- Dátum doručenia9.5.2023
- Dátum splatnosti20.5.2023
- Dátum úhrady17.5.2023
- Dátum vystavenia6.5.2023
- Dátum zverejnenia31.7.2023
- OdberateľObec Sučany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
- IČO35697270
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web