Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/70285
- Popis plneniaservisná zmluva 03/23
- Cena355,72 EUR
- Dátum doručenia5.4.2023
- Dátum splatnosti14.4.2023
- Dátum úhrady14.4.2023
- Dátum vystavenia4.4.2023
- Dátum zverejnenia31.7.2023
- OdberateľObec Sučany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJán Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
- IČO50206648
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web