Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70190

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70190
  • Popis plnenia
    servisná zmluva 02/23
  • Cena
    359,39 EUR
  • Dátum doručenia
    7.3.2023
  • Dátum splatnosti
    12.3.2023
  • Dátum úhrady
    9.3.2023
  • Dátum vystavenia
    2.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
  • IČO
    50206648
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web