Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/70189
- Popis plneniaSOU-servisná zmluva 2/23
- Cena242,26 EUR
- Dátum doručenia7.3.2023
- Dátum splatnosti12.3.2023
- Dátum úhrady13.3.2023
- Dátum vystavenia2.3.2023
- Dátum zverejnenia3.5.2023
- OdberateľObec Sučany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJán Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
- IČO50206648
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web