Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/70182
- Popis plneniaSOU+Obec-telefóny za 03/2023
- Cena503,54 EUR
- Dátum doručenia6.3.2023
- Dátum splatnosti20.3.2023
- Dátum úhrady17.3.2023
- Dátum vystavenia6.3.2023
- Dátum zverejnenia3.5.2023
- OdberateľObec Sučany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
- IČO35697270
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web