Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/70006
- Popis plneniaSOU+Obec-telefóny za 01/2023
- Cena505,72 EUR
- Dátum doručenia9.1.2023
- Dátum splatnosti20.1.2023
- Dátum úhrady20.1.2023
- Dátum vystavenia6.1.2023
- Dátum zverejnenia3.5.2023
- OdberateľObec Sučany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
- IČO35697270
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web