Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/71015

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/71015
  • Popis plnenia
    SOU-servisná zmluva 08/22
  • Cena
    178,70 EUR
  • Dátum doručenia
    5.9.2022
  • Dátum splatnosti
    13.9.2022
  • Dátum úhrady
    14.9.2022
  • Dátum vystavenia
    3.9.2022
  • Dátum zverejnenia
    28.10.2022
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
  • IČO
    50206648
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web