Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2021/71075
- Popis plneniamimozár.oprava kamer.systému-podchod,oprava napáj. zdroja,st.most-výmena switch,výmena kamery ZŠ Suča
- Cena458,00 EUR
- Dátum doručenia30.8.2021
- Dátum splatnosti24.8.2021
- Dátum úhrady2.9.2021
- Dátum vystavenia17.8.2021
- Dátum zverejnenia27.10.2021
- OdberateľObec Sučany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľAdam Holík - MARTINALARM, Štúrova 1470/26, 038 52 Sučany
- IČO53409400
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web