Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2021/70767
- Popis plneniaelektronizácia služieb-2.Q.2021
- Cena705,60 EUR
- Dátum doručenia14.6.2021
- Dátum splatnosti7.7.2021
- Dátum úhrady29.6.2021
- Dátum vystavenia7.6.2021
- Dátum zverejnenia2.8.2021
- OdberateľObec Sučany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 84104 Bratislava – mestská časť Karl
- IČO35795174
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web