Obsah
Faktúra
- Číslo faktúryDF2021/70124
- Popis plneniahygienické potreby
- Cena136,08 EUR
- Dátum doručenia9.2.2021
- Dátum splatnosti19.2.2021
- Dátum úhrady11.2.2021
- Dátum vystavenia9.2.2021
- Dátum zverejnenia6.5.2021
- OdberateľObec Sučany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPAPERA s.r.o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
- IČO46082182
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web