Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry71121/18
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaservisno-materiálová zmluva za 10/2018
- Cena84,94 EUR
- Dátum doručenia6.11.2018
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia8.11.2018
- OdberateľObec Sučany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľJán Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
- IČO50206648
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web